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1.采购环节

  1.1采购原材料

  1.1.1发票与货物同时到达

  1.1.1.1挂账处理

  录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

  生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。

  生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税(进项)

  贷:应付账款---xxx

  单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

  生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

  借:原材料

  贷:物资采购

 

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